自貢交通系統(tǒng)針對交通建設項目多、專項資金量大的特點,積極發(fā)揮內部審計職能作用,持續(xù)加大對違反財經紀律、損失浪費、國有資產流失等問題的監(jiān)督力度,切實規(guī)范財經管理。今年以來,自貢市交通運輸局派出內部審計人員,對局直屬兩個單位開展專項審計,累計審計資金851萬元。
審計結果顯示,被審計單位預算編制及執(zhí)行較規(guī)范,各項預算收支基本符合國家有關預算和財經法規(guī)的規(guī)定,財務管理和內部控制制度較健全,無違規(guī)使用 “三公”經費、會議費及違規(guī)發(fā)放獎金津貼情況。(自貢市交通運輸局)
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